采纳审计建议 市残联完善财务管理制度
- 发布日期:
2025-10-13 - 来源:
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近期,市残联采纳审计建议,健全财务管理制度,加强财务收支管理,规范残疾人事业发展资金使用。
今年5月,市审计局在对市残联审计中发现,存在预算执行率低、采购手续不规范等财务管理问题,涉及金额1065.37万元。对此,审计提出加强项目预算管理、严格履行招投标和询价采购程序、完善财务制度等建议。
市残联高度重视审计发现问题,及时修订财务管理制度,规范单位内部管理工作。加强预决算管理,进一步明确结合项目实施计划同步申报预算项目绩效目标和部门整体绩效目标,确保真实客观体现预算资金使用效益,扎实做好季度绩效监测和年度绩效目标自评,并在江苏省决算统一公开平台全面公开预算,加强年末预算收支和往来数据核对工作,保障决算数据准确完整。规范重点支出管理,办公经费支出方面明确接待范围、接待标准,以及一至三类会议费、培训费、差旅费、维修费、劳务费等支出标准和审批手续;物资采购方面规范报账票据、采购合同、验收报告,以及资产清查盘点、出租出借、处置等程序,工会经费方面要求独立设置工会账户,实现独立核算。完善支出审批程序,制定财务报销流程图,强调5种不合规退回情形,建立健全大额和专项支出、公务接待、会议用餐、合同签订、加班餐、固定资产购置审批单,进一步明确资金来源、支出用途和逐级审批程序。(刘家君)
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