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我市出台进一步做好全市内部审计工作的指导意见

  • 发布日期: 2025-02-17
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212市委审计办、市审计局出台《进一步做好全市内部审计工作的指导意见》,进一步加强对全市内部审计工作的指导和监督。

《意见》指出,要进一步提高政治站位,深化对内部审计工作认识,建立党领导内部审计工作机制,加强对内部审计工作规划、年度审计计划、审计质量控制、问题整改和队伍建设等重要事项的管理健全完善内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等,保障内部审计工作有效开展。

《意见》强调,要进一步突出审计重点,积极开展政策措施落实跟踪审计、财政财务收支审计、投资建设项目审计、内部管理风险审计、领导干部(人员)经济责任审计,高质量履行内部审计监督职责。要完善审计质量控制体系,规范内部审计外包管理,抓好内部审计整改,强化内部审计成果运用,不断提高内部审计质量。

《意见》要求,要进一步坚持靶向发力,扎实开展内部审计业务指导和监督,加强对同级内部审计协会指导,认真落实内部审计统计调查和备案工作,注重提升内部审计人员能力水平,不断提高内部审计质效。(吴昌)

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