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采纳审计建议 宿迁水务集团出台财务管理办法

  • 发布日期: 2025-01-14
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近日,宿迁水务集团认真落实审计整改制定出台《宿迁水务集团有限公司财务管理办法》,进一步加强集团公司会计基础工作。

2024年下半年,市审计局对宿迁水务集团进行了审计,发现该集团存在内控执行不到位问题,提出要健全完善内控制度加强财务审核规范支出行为强化制度执行等审计建议。

对审计发现的问题和提出的建议,宿迁水务集团研究后制定出台《宿迁水务集团有限公司财务管理办法》。制度从财务核算工作管理、财务支出预算管理、财务审批管理、现金管理、财务安全管理、入账票据管理、财会人员管理及岗位职责、财会监督管理、责任追究等方面,对会计核算流程进行了明确,对支出预算、标准、审批、监管等环节进行进一步规范。同时,要求各子公司要依据国家相关法律法规及本办法,在结合企业实际及需要的基础上制定实施细则,确保会计工作秩序规范,提高会计工作水平。唐璐

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