市审计局创新开展内部审计指导监督
- 发布日期:
2024-12-31 - 来源:
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今年以来,市审计局认真落实习近平总书记关于“加强对内部审计的指导监督”的重要指示精神,做好融合文章,创新内部审计指导监督方式,推动内部审计高质量开展。
融合项目审计开展指导监督。结合年度审计项目,在宿迁中学领导干部经济责任审计等8个项目审计中同步查看被审计单位内审机构确立、人员配备、内审制度建立及其执行情况,重点关注内部审计是否能够常态化开展以及内部审计发现问题整改、结果运用情况。
融合专题调研开展指导监督。对市功能区、市直单位、市属国有企业等18家单位进行专题调研,了解内部审计工作开展情况,及时解疑释惑,并研究制定《宿迁市内部审计业务外包管理指导意见》,对内部审计业务外包工作进行规范指导,切实保障内部审计工作质量。
融合报告核查开展指导监督。在经济责任审计、专项审计调查等审计项目中,对8家社会审计机构出具的11份审计报告进行核查,重点核查社会审计机构出具的相关审计报告是否真实客观地反映了被审计事项的情况、对被审计单位会计信息质量存在的重大问题是否披露和发表审计意见、是否符合注册会计师执业准则等。(吴昌)
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